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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000311
Monto de la Factura
₲ 1.327.200
Nro. Solicitud de Transferencia
44226
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.671

Retención DNCP
₲ 5.223
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-173875
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.858.903.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.858.903.543

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363265
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores