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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002839
Monto de la Factura
₲ 3.273.483
Nro. Solicitud de Transferencia
46265
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.141.245

Retención DNCP
₲ 12.435
Retención IVA
₲ 20.545
Retención Renta
₲ 96.150
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-173875
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.858.903.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.858.903.543

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363265
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores