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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003445
Monto de la Factura
₲ 17.633.216
Nro. Solicitud de Transferencia
64407
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.880.554

Retención DNCP
₲ 66.395
Retención IVA
₲ 156.303
Retención Renta
₲ 513.366
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-173875
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.858.903.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.858.903.543

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363265
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores