Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013030
Monto de la Factura
₲ 17.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140394
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.237.213
Retención DNCP
₲ 62.930
Retención IVA
₲ 243.286
Retención Renta
₲ 486.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153722
Monto Contrato
₲ 352.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.164.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.164.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4