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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003339
Monto de la Factura
₲ 66.781.950
Nro. Solicitud de Transferencia
181451
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.526.610

Retención DNCP
₲ 244.639
Retención IVA
₲ 1.119.158
Retención Renta
₲ 1.891.543
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153469
Monto Contrato
₲ 3.052.370.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.673.045.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.673.045.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3