Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002769
Monto de la Factura
₲ 106.056.080
Nro. Solicitud de Transferencia
63046
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.596.893
Retención DNCP
₲ 388.445
Retención IVA
₲ 2.088.879
Retención Renta
₲ 1.981.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153469
Monto Contrato
₲ 3.052.370.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.673.045.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.673.045.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
