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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002047
Monto de la Factura
₲ 60.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107335
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.642.640

Retención DNCP
₲ 227.360
Retención IVA
₲ 870.000
Retención Renta
₲ 1.160.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153720
Monto Contrato
₲ 1.326.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.272.756.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.272.756.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4