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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002359
Monto de la Factura
₲ 883.480
Nro. Solicitud de Transferencia
162298
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 842.352

Retención DNCP
₲ 3.265
Retención IVA
₲ 12.621
Retención Renta
₲ 25.242
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154109
Monto Contrato
₲ 339.082.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.321.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.321.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1