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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002014
Monto de la Factura
₲ 19.788.900
Nro. Solicitud de Transferencia
114058
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.054.853

Retención DNCP
₲ 73.871
Retención IVA
₲ 283.284
Retención Renta
₲ 376.892
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154108
Monto Contrato
₲ 101.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.443.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.443.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1