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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 200.747.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93511
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.906.748

Retención DNCP
₲ 715.389
Retención IVA
₲ 5.474.918
Retención Renta
₲ 3.649.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154847
Monto Contrato
₲ 4.462.353.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.241.576.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.241.576.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339224
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Mayores de Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4