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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 251.478.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110633
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.151.006

Retención DNCP
₲ 896.176
Retención IVA
₲ 6.858.491
Retención Renta
₲ 4.572.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154847
Monto Contrato
₲ 4.462.353.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.241.576.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.241.576.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339224
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Mayores de Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4