Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 166.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122466
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.562.905
Retención DNCP
₲ 594.186
Retención IVA
₲ 4.547.345
Retención Renta
₲ 3.031.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154847
Monto Contrato
₲ 4.462.353.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.241.576.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.241.576.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339224
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Mayores de Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
