Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000008
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 142.266.100
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            4430
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-01-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-03-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-03-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 142.266.100
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
        
                                    RUC
                            
            366468-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            83/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-13-84252
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.290.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 667.379.524
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 667.379.524
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            258284
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR, EDIFICIO EX RIUS & JORBA.- 
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        