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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 8.900.300
Nro. Solicitud de Transferencia
216241
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.617.108

Retención DNCP
₲ 32.365
Retención IVA
₲ 242.735
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO JAVIER GALEANO AVEIRO
RUC
2351764-6
Número de Contrato
114/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-223158
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.270.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.270.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417366
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA - PLURIANUAL 2022/2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral