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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0003307
Monto de la Factura
₲ 7.863.410
Nro. Solicitud de Transferencia
78433
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.394.771

Retención DNCP
₲ 28.338
Retención IVA
₲ 145.113
Retención Renta
₲ 295.188
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.503.724.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.503.724.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia