Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0015299
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 59.840.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            205557
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            19-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-01-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 57.936.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 217.600
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.632.000
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
        
                                    RUC
                            
            80002917-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            18/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13007-22-221830
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.615.680.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.269.173.249
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.268.765.249
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            409459
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO SANATORIAL INTEGRAL - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Sindicatura General de Quiebras
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Sindicatura General de Quiebras
        