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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
010-001-0014886
Monto de la Factura
₲ 75.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197727
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.591.584

Retención DNCP
₲ 330.744
Retención IVA
₲ 2.045.836
Retención Renta
₲ 2.045.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
521
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-198642
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.411.568.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.411.568.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377186
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas