Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 4.933.207.890
Nro. Solicitud de Transferencia
200873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.368.305.757
Retención DNCP
₲ 21.750.962
Retención IVA
₲ 134.542.033
Retención Renta
₲ 134.542.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-197922
Monto Contrato
₲ 16.980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.251.221.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.251.221.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385458
Nombre de la Licitación
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUN AL PGN 2021
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas