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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004410
Monto de la Factura
₲ 131.752.991
Nro. Solicitud de Transferencia
74679
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.294.699

Retención DNCP
₲ 469.520
Retención IVA
₲ 3.593.263
Retención Renta
₲ 2.395.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
220/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-152336
Monto Contrato
₲ 182.990.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.020.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.020.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas