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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000101
Monto de la Factura
₲ 278.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164101
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.753.339

Retención DNCP
₲ 992.116
Retención IVA
₲ 7.592.727
Retención Renta
₲ 5.061.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARQUITEC S.A.
RUC
80075323-2
Número de Contrato
41; 42; 43 y 44/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-148176
Monto Contrato
₲ 1.256.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.203.252.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.226.823

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326835
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN CASA MATRIZ, Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS EN CASA MATRIZ Y FILIALES - COD 26
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias