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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 5.625.093
Nro. Solicitud de Transferencia
60753
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2025
Fecha de la Transferencia
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.247.495

Retención DNCP
₲ 19.637
Retención IVA
₲ 153.412
Retención Renta
₲ 204.549
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
177-2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-234869
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.256.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.256.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432647
Nombre de la Licitación
LCO N° 28/2023 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)