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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070418
Monto de la Factura
₲ 3.060.740
Nro. Solicitud de Transferencia
83693
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.295

Retención DNCP
₲ 10.796
Retención IVA
₲ 83.474
Retención Renta
₲ 83.475
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230205
Monto Contrato
₲ 41.645.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.683.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.683.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare