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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001959
Monto de la Factura
₲ 6.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217024
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.184.859

Retención DNCP
₲ 23.283
Retención IVA
₲ 168.506
Retención Renta
₲ 242.532
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230085
Monto Contrato
₲ 329.582.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.773.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.773.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare