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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006449
Monto de la Factura
₲ 43.780.300
Nro. Solicitud de Transferencia
149742
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.383.285

Retención DNCP
₲ 155.536
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.202.595
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226366
Monto Contrato
₲ 286.624.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.231.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.231.228

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418883
Nombre de la Licitación
LCO Nº 36/2022 - "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)