Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002072
Monto de la Factura
₲ 31.963.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127328
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.404.155
Retención DNCP
₲ 117.501
Retención IVA
₲ 503.959
Retención Renta
₲ 908.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
003/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233546
Monto Contrato
₲ 570.043.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.632.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.632.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"