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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 22.215.382
Nro. Solicitud de Transferencia
53278
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.724.124

Retención DNCP
₲ 77.552
Retención IVA
₲ 605.874
Retención Renta
₲ 807.832
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-229382
Monto Contrato
₲ 496.202.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.690.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.690.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427548
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DE AIRE - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma