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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009996
Monto de la Factura
₲ 5.182.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141756
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.876.498

Retención DNCP
₲ 18.278
Retención IVA
₲ 141.327
Retención Renta
₲ 141.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233197
Monto Contrato
₲ 169.934.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.649.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.649.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428755
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA NIHON KOHDEN, FUJIFILM, ESAOTE, SONOSITE, HEAL FORCE, CU MEDICAL Y EDAN DEL HOSPITAL DE TRAUMA -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma