Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009991
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.665.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            141756
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-09-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.623.567
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 62.309
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 481.773
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 481.773
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARGON S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80004373-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            45
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-23-233197
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 169.934.350
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 71.649.145
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 71.649.145
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            428755
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA NIHON KOHDEN, FUJIFILM, ESAOTE, SONOSITE, HEAL FORCE, CU MEDICAL Y EDAN DEL HOSPITAL DE TRAUMA -PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital de Trauma
        