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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000008
Monto de la Factura
₲ 5.387.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143082
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.069.413

Retención DNCP
₲ 19.001
Retención IVA
₲ 146.918
Retención Renta
₲ 146.918
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233197
Monto Contrato
₲ 169.934.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.649.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.649.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428755
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA NIHON KOHDEN, FUJIFILM, ESAOTE, SONOSITE, HEAL FORCE, CU MEDICAL Y EDAN DEL HOSPITAL DE TRAUMA -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma