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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000090
Monto de la Factura
₲ 16.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216307
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.825.360

Retención DNCP
₲ 59.276
Retención IVA
₲ 463.091
Retención Renta
₲ 617.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233197
Monto Contrato
₲ 169.934.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.649.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.649.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428755
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA NIHON KOHDEN, FUJIFILM, ESAOTE, SONOSITE, HEAL FORCE, CU MEDICAL Y EDAN DEL HOSPITAL DE TRAUMA -PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma