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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023081
Monto de la Factura
₲ 6.027.600
Nro. Solicitud de Transferencia
38766
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.741.433

Retención DNCP
₲ 22.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232557
Monto Contrato
₲ 79.946.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.736.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.736.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS P/HOSP.STA.ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray