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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 1.587.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49030
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.581.312

Retención DNCP
₲ 5.553
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 635

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
02-2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-236170
Monto Contrato
₲ 39.300.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.159.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.159.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434967
Nombre de la Licitación
LCO N°01/2023 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL HOSPITAL D. MARIANO ROQUE ALONSO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso