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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046238
Monto de la Factura
₲ 10.669.750
Nro. Solicitud de Transferencia
61983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.341.122

Retención DNCP
₲ 37.635
Retención IVA
Retención Renta
₲ 290.993
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
45/19
Código de Contratación (CC)
CO-12017-19-183769
Monto Contrato
₲ 324.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.389.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.389.151

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible