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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000264
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64523
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.869.303

Retención DNCP
₲ 42.126
Retención IVA
₲ 162.857
Retención Renta
₲ 325.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12017-19-171150
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.869.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.869.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA GUARDAPARQUES DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible