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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004431
Monto de la Factura
₲ 10.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164804
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2025
Fecha de la Transferencia
22-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.338.056

Retención DNCP
₲ 34.944
Retención IVA
₲ 273.000
Retención Renta
₲ 364.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
34-22
Código de Contratación (CC)
CO-12019-23-225373
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.274.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.274.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410864
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión digital
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH