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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 220.021.352
Nro. Solicitud de Transferencia
216449
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.244.113

Retención DNCP
₲ 776.075
Retención IVA
₲ 6.000.582
Retención Renta
₲ 6.000.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197087
Monto Contrato
₲ 12.166.663.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.438.432.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.438.432.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382906
Nombre de la Licitación
Construcción de Casetas de Operación Prefabricadas para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)