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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0230841
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141742
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.691

Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-210117
Monto Contrato
₲ 566.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.601.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.601.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387284
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos odontológicos para las Unidades de Salud de la Familia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667