Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000456
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.512.880
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            125831
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.186.573
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 23.816
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 112.389
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 184.148
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRIMEX S.A.
        
                                    RUC
                            
            80008378-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-21-205071
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 130.299.006
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 123.387.031
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 123.387.031
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            396081
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital de Loma Pyta
        