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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000349
Monto de la Factura
₲ 56.338.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80641
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.066.299

Retención DNCP
₲ 198.719
Retención IVA
₲ 1.536.491
Retención Renta
₲ 1.536.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
358/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205672
Monto Contrato
₲ 215.747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.319.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.319.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)