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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003491
Monto de la Factura
₲ 40.254.450
Nro. Solicitud de Transferencia
59612
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.881.266

Retención DNCP
₲ 141.988
Retención IVA
₲ 1.097.849
Retención Renta
₲ 1.097.849
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200064
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 790.372.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.372.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388799
Nombre de la Licitación
Servicio de Equipos para Impresiones Varias y Escaneo para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA