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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005078
Monto de la Factura
₲ 3.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199411
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.725.878

Retención DNCP
₲ 14.397
Retención IVA
₲ 60.405
Retención Renta
₲ 111.320
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205547
Monto Contrato
₲ 43.455.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.585.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.585.149

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395651
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para el personal y pacientes del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby