Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0006949
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.355.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            50312
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-04-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-05-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-05-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.276.311
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.779
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 36.955
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 36.955
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80033363-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            339862
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23006-18-167083
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 394.274.300
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 371.377.718
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 371.377.718
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339862
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE CHAPAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Instituto Paraguayo del Indigena
        