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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047369
Monto de la Factura
₲ 1.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166399
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.492

Retención DNCP
₲ 3.599
Retención IVA
₲ 27.545
Retención Renta
₲ 18.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
57/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124688
Monto Contrato
₲ 124.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.443.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.443.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional