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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001997
Monto de la Factura
₲ 1.511.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56896
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.436.933

Retención DNCP
₲ 5.385
Retención IVA
₲ 41.209
Retención Renta
₲ 27.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-119172
Monto Contrato
₲ 207.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.833.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.833.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302330
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos y Organizacion de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional