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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012002
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166145
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.549

Retención DNCP
₲ 1.996
Retención IVA
₲ 15.273
Retención Renta
₲ 10.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124486
Monto Contrato
₲ 34.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.194.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.194.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional