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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000995
Monto de la Factura
₲ 8.406.540
Nro. Solicitud de Transferencia
15003
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.910.936

Retención DNCP
₲ 29.652
Retención IVA
₲ 229.269
Retención Renta
₲ 229.269
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-204905
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.474.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.474.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399433
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve