Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009171
Monto de la Factura
₲ 60.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78336
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.059
Retención DNCP
₲ 214
Retención IVA
₲ 1.636
Retención Renta
₲ 1.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-131334
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.753.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.753.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318282
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales para Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
