Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 2.492.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.369.846
Retención DNCP
₲ 8.881
Retención IVA
₲ 67.964
Retención Renta
₲ 45.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-127917
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.312.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.312.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301961
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
