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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 5.180.003
Nro. Solicitud de Transferencia
65067
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.926.088

Retención DNCP
₲ 18.460
Retención IVA
₲ 141.273
Retención Renta
₲ 94.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
51/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-131194
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.436.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.436.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306132
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios