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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009434
Monto de la Factura
₲ 5.582.760
Nro. Solicitud de Transferencia
61322
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.309.103

Retención DNCP
₲ 19.895
Retención IVA
₲ 152.257
Retención Renta
₲ 101.505
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-131669
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.417.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.417.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317849
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas